Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CALCADO ( Total R$ 19.064,81 )
 Data: 05/11/2019 ( Total R$ 995,00 )
   0004231/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.1.053 - AQUISICAO MATERIAIS PERMANENTES P/ ATENDER A SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAOR$ 995,00
       Total R$ 995,00
Total R$ 995,00
 Data: 09/05/2014 ( Total R$ 18.069,81 )
   0001222/2014 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL1.041 - AQUISICAO DE VEICULOS E MATERIAS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O CRASR$ 1.312,98
   0001221/2014 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL1.041 - AQUISICAO DE VEICULOS E MATERIAS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O CRASR$ 6.777,41
   0001220/2014 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL1.041 - AQUISICAO DE VEICULOS E MATERIAS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O CRASR$ 6.929,30
   0001219/2014 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL1.041 - AQUISICAO DE VEICULOS E MATERIAS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O CRASR$ 1.080,12
   0001218/2014 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL1.041 - AQUISICAO DE VEICULOS E MATERIAS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O CRASR$ 1.970,00
       Total R$ 18.069,81
Total R$ 18.069,81
       Total R$ 19.064,81
Total R$ 19.064,81
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CALCADO ( Total R$ 19.064,81 )
 Data: 12/12/2019 ( Total R$ 995,00 )
   0004231/2019 0005609/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.1.053 - AQUISICAO MATERIAIS PERMANENTES P/ ATENDER A SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAOR$ 995,00
        Total R$ 995,00
Total R$ 995,00
 Data: 13/08/2014 ( Total R$ 15.019,69 )
   0001221/2014 0003540/2014 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL1.041 - AQUISICAO DE VEICULOS E MATERIAS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O CRASR$ 6.777,41
   0001222/2014 0003539/2014 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL1.041 - AQUISICAO DE VEICULOS E MATERIAS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O CRASR$ 1.312,98
   0001220/2014 0003538/2014 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL1.041 - AQUISICAO DE VEICULOS E MATERIAS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O CRASR$ 6.929,30
        Total R$ 15.019,69
Total R$ 15.019,69
 Data: 12/08/2014 ( Total R$ 3.050,12 )
   0001219/2014 0003536/2014 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL1.041 - AQUISICAO DE VEICULOS E MATERIAS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O CRASR$ 1.080,12
   0001218/2014 0003535/2014 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL1.041 - AQUISICAO DE VEICULOS E MATERIAS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O CRASR$ 1.970,00
        Total R$ 3.050,12
Total R$ 3.050,12
        Total R$ 19.064,81
Total R$ 19.064,81
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CALCADO ( Total R$ 19.064,81 )
 Data: 13/12/2019 ( Total R$ 995,00 )
   0005609/2019 0008559/2019 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.1.053 - AQUISICAO MATERIAIS PERMANENTES P/ ATENDER A SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAOR$ 995,00
         Total R$ 995,00
Total R$ 995,00
 Data: 21/08/2014 ( Total R$ 18.069,81 )
   0003540/2014 0005191/2014 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL1.041 - AQUISICAO DE VEICULOS E MATERIAS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O CRASR$ 6.777,41
   0003539/2014 0005190/2014 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL1.041 - AQUISICAO DE VEICULOS E MATERIAS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O CRASR$ 1.312,98
   0003538/2014 0005189/2014 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL1.041 - AQUISICAO DE VEICULOS E MATERIAS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O CRASR$ 6.929,30
   0003536/2014 0005188/2014 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL1.041 - AQUISICAO DE VEICULOS E MATERIAS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O CRASR$ 1.080,12
   0003535/2014 0005187/2014 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL1.041 - AQUISICAO DE VEICULOS E MATERIAS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O CRASR$ 1.970,00
         Total R$ 18.069,81
Total R$ 18.069,81
         Total R$ 19.064,81
Total R$ 19.064,81
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CALCADO ( Total R$ 2.018,94 )
  01/10/2019000101/2019AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTEContratacao de empresa especializada em fornecimento de ventiladores.TERMINO DE PRAZOR$ 2.018,94
        Total R$ 2.018,94
Total R$ 2.018,94
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