Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
 
02/04/20240000614/20230002685/20230007077/20230002660/2024PROC.6295/2023AUTORIZACAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA.Melo Distribuidora de Materais Eireli35.502.416/0001-92R$ 177,55
02/04/20240000614/20230002684/20230007074/20230002659/2024PROC. 6296/2023 AUTORIZACAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA.Melo Distribuidora de Materais Eireli35.502.416/0001-92R$ 154,13
02/04/20240000614/20230002686/20230007079/20230002658/2024PROC.6294/2023 AUTORIZACAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA.Melo Distribuidora de Materais Eireli35.502.416/0001-92R$ 2.879,04
02/04/20240000614/20230004434/20230005342/20230002657/2024Proc. 4418/2023 AUTORIZACAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA.MARATIMBA UTILIDADES EIRELI14.267.402/0001-61R$ 1.302,50
02/04/20240000614/20230004435/20230005343/20230002656/2024Proc. 4418/2023 AUTORIZACAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA.MARATIMBA UTILIDADES EIRELI14.267.402/0001-61R$ 632,50
02/04/20240002441/20230006122/20230007554/20230002654/2024Proc. 5995/2023 Contratacao de servicos de confeccao de impressos graficos diversos, impressos digitais, camisas de malha, carimbos e outros para atender as diversas Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Sao Jose do Calcado.VICECONTE E TARDIN LTDA ME02.928.435/0001-26R$ 2.877,72
01/04/20240002469/20220002970/20230004450/20230002620/2024Proc. 3937/2023 AQUISICAO DE MATERIAIS DE ELETROELETRONICOS E MATERIAIS DE INFORMATICA (Ferro de Passar roupcas a vaporES LICITACOES REGIONAIS LTDA44.506.209/0001-05R$ 128,00
01/04/20240002469/20220002969/20230003955/20230002619/2024PROC. 3084/2023 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE ELETROELETRONICOS E MATERIAIS DE INFORMATICAES LICITACOES REGIONAIS LTDA44.506.209/0001-05R$ 195,00
01/04/20240004625/20220004532/20230005831/20230002615/2024Proc. 4770/2023 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSORASSUPRIPRIME SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI43.299.151/0001-03R$ 2.040,00
27/03/20240000998/20230005072/20230005975/20230002570/2024Proc. 5133/2023 Aquisicao excluisva de generos alimenticios por meio da chamada publica com a contratacao de Cooperativas de Agricultores e/ou Associacoes e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos generos alimenticios em atendimento aos alunos da Rede PuCOOPERATIVA AGRARIA VALE DO ITABAPOANA LIMITADA27.976.380/0001-50R$ 1.966,12
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