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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CALCADO ( Total R$ 5.456.400,03 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 28/03/2025 ( Total R$ 30.157,38 ) |
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0001183/2025
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0002731/2025
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVICOS URBANOS | 2.013 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | R$ 13.057,38 |
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0001182/2025
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0002729/2025
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVICOS URBANOS | 2.013 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | R$ 17.100,00 |
| | | | | | | | Total R$ 30.157,38 Total R$ 30.157,38 |
| | Data: 24/03/2025 ( Total R$ 18.056,84 ) |
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0001179/2025
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0002654/2025
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVICOS URBANOS | 2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | R$ 18.056,84 |
| | | | | | | | Total R$ 18.056,84 Total R$ 18.056,84 |
| | Data: 25/02/2025 ( Total R$ 37.378,92 ) |
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0000675/2025
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0001857/2025
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVICOS URBANOS | 2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | R$ 37.378,92 |
| | | | | | | | Total R$ 37.378,92 Total R$ 37.378,92 |
| | Data: 24/02/2025 ( Total R$ 31.858,29 ) |
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0000674/2025
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0001839/2025
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVICOS URBANOS | 2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | R$ 31.858,29 |
| | | | | | | | Total R$ 31.858,29 Total R$ 31.858,29 |
| | Data: 06/02/2025 ( Total R$ 31.858,29 ) |
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0000379/2025
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0001115/2025
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVICOS URBANOS | 2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | R$ 31.858,29 |
| | | | | | | | Total R$ 31.858,29 Total R$ 31.858,29 |
| | Data: 23/01/2025 ( Total R$ 69.606,97 ) |
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0007411/2024
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0000673/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVICOS URBANOS | 2.013 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | R$ 32.228,05 |
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0007413/2024
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0000671/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVICOS URBANOS | 2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | R$ 37.378,92 |
| | | | | | | | Total R$ 69.606,97 Total R$ 69.606,97 |
| | Data: 10/01/2025 ( Total R$ 30.067,15 ) |
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0007439/2024
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0000320/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVICOS URBANOS | 2.013 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | R$ 19.000,00 |
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0007410/2024
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0000318/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVICOS URBANOS | 2.013 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | R$ 11.067,15 |
| | | | | | | | Total R$ 30.067,15 Total R$ 30.067,15 |
| | Data: 07/01/2025 ( Total R$ 69.237,21 ) (Continua na próxima página) |
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0007408/2024
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0000219/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVICOS URBANOS | 2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | R$ 37.378,92 |