Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CALCADO ( Total R$ 174.974,50 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/01/2024 ( Total R$ 5.750,00 )
   0000011/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCASR$ 5.750,00
       Total R$ 5.750,00
Total R$ 5.750,00
 Data: 17/01/2024 ( Total R$ 13.116,80 )
   0000003/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS2.011 - AMORTIZACAO DOS PARCELAMENTOS COM INSS, FGTS E PASEPR$ 11.416,80
   0000002/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS2.011 - AMORTIZACAO DOS PARCELAMENTOS COM INSS, FGTS E PASEPR$ 1.700,00
       Total R$ 13.116,80
Total R$ 13.116,80
 Data: 28/12/2023 ( Total -R$ 278,54 )
   0000013/2023 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS-R$ 8,33
   0000013/2023 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS-R$ 9,01
   0000013/2023 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS-R$ 261,20
       Total -R$ 278,54
Total -R$ 278,54
 Data: 26/12/2023 ( Total -R$ 9,21 )
   0000065/2023 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS2.011 - AMORTIZACAO DOS PARCELAMENTOS COM INSS, FGTS E PASEP-R$ 8,48
   0004512/2023 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS2.011 - AMORTIZACAO DOS PARCELAMENTOS COM INSS, FGTS E PASEP-R$ 0,73
       Total -R$ 9,21
Total -R$ 9,21
 Data: 20/09/2023 ( Total R$ 390,00 )
   0004512/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS2.011 - AMORTIZACAO DOS PARCELAMENTOS COM INSS, FGTS E PASEPR$ 390,00
       Total R$ 390,00
Total R$ 390,00
 Data: 02/01/2023 ( Total R$ 25.416,80 ) (Continua na próxima página)
   0000013/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCASR$ 6.000,00
   0000065/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS2.011 - AMORTIZACAO DOS PARCELAMENTOS COM INSS, FGTS E PASEPR$ 1.000,00
   0000065/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS2.011 - AMORTIZACAO DOS PARCELAMENTOS COM INSS, FGTS E PASEPR$ 1.000,00
   0000039/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS2.011 - AMORTIZACAO DOS PARCELAMENTOS COM INSS, FGTS E PASEPR$ 11.416,80
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CALCADO ( Total R$ 162.804,09 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/04/2024 ( Total R$ 982,35 )
   0000011/2024 0001845/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCASR$ 798,98
   0000011/2024 0001844/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCASR$ 183,37
        Total R$ 982,35
Total R$ 982,35
 Data: 11/04/2024 ( Total R$ 330,71 )
   0000011/2024 0001785/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCASR$ 330,71
        Total R$ 330,71
Total R$ 330,71
 Data: 09/04/2024 ( Total R$ 262,11 )
   0000011/2024 0001722/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCASR$ 262,11
        Total R$ 262,11
Total R$ 262,11
 Data: 28/03/2024 ( Total R$ 85,89 )
   0000011/2024 0001360/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCASR$ 72,43
   0000011/2024 0001356/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCASR$ 13,46
        Total R$ 85,89
Total R$ 85,89
 Data: 27/03/2024 ( Total R$ 70,39 )
   0000011/2024 0001343/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCASR$ 70,39
        Total R$ 70,39
Total R$ 70,39
 Data: 22/03/2024 ( Total R$ 951,40 )
   0000003/2024 0001315/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS2.011 - AMORTIZACAO DOS PARCELAMENTOS COM INSS, FGTS E PASEPR$ 951,40
        Total R$ 951,40
Total R$ 951,40
 Data: 21/03/2024 ( Total R$ 139,55 )
   0000002/2024 0001317/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS2.011 - AMORTIZACAO DOS PARCELAMENTOS COM INSS, FGTS E PASEPR$ 139,55
        Total R$ 139,55
Total R$ 139,55
 Data: 20/03/2024 ( Total R$ 17,93 )
   0000011/2024 0001257/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCASR$ 17,93
        Total R$ 17,93
Total R$ 17,93
 Data: 15/03/2024 ( Total R$ 37,82 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CALCADO ( Total R$ 1.976.207,17 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/04/2024 ( Total R$ 982,35 )
   0001844/2024 0003208/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCASR$ 183,37
   0001845/2024 0003207/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCASR$ 798,98
         Total R$ 982,35
Total R$ 982,35
 Data: 11/04/2024 ( Total R$ 330,71 )
   0001785/2024 0003173/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCASR$ 330,71
         Total R$ 330,71
Total R$ 330,71
 Data: 09/04/2024 ( Total R$ 22.244,94 ) (Continua na próxima página)
   0001722/2024 0003074/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCASR$ 262,11
   0001499/2024 0002968/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 548,01
   0001424/2024 0002967/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.059 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF -CRASR$ 323,65
   0001449/2024 0002966/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) FUNDEB 70R$ 67,90
   0001447/2024 0002965/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) FUNDEB 70R$ 950,02
   0001451/2024 0002964/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.043 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PAGAMENTO DOS PROFESSORES - 70R$ 3.543,06
   0001444/2024 0002963/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.048 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA) FUNDEB 70R$ 434,27
   0001493/2024 0002962/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA A CONTROLADORIA INTERNO DO MUNICIPIOR$ 234,03
   0001476/2024 0002961/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.051 - MANUTENCAO ATIV. DE GERENCIAMENTO DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTALR$ 3.146,63
   0001437/2024 0002960/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 903,01
   0001426/2024 0002959/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE2.074 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 1.531,94
   0001419/2024 0002958/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.067 - MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 1.536,50
   0001410/2024 0002957/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGAS2.079 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, TURISTICAS E DE ANTI-DROGASR$ 279,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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