Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CALCADO ( Total R$ 3.235.985,29 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/12/2020 ( Total -R$ 0,37 )
   0001789/2020 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-R$ 0,08
   0001235/2020 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-R$ 0,01
   0002523/2020 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-R$ 0,13
   0001790/2020 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-R$ 0,05
   0001789/2020 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-R$ 0,08
   0001235/2020 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-R$ 0,01
   0000767/2020 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE2.059 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA-R$ 0,01
       Total -R$ 0,37
Total -R$ 0,37
 Data: 13/10/2020 ( Total R$ 10.290,62 )
   0002735/2020 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVICOS URBANOS2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOSR$ 412,63
   0002734/2020 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.064 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF -CRASR$ 461,42
   0002733/2020 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.075 - MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 393,45
   0002731/2020 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.085 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.060,57
   0002730/2020 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE2.059 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 2.028,29
   0002728/2020 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.142,24
   0002723/2020 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVICOS URBANOS2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOSR$ 792,02
       Total R$ 10.290,62
Total R$ 10.290,62
 Data: 09/10/2020 ( Total R$ 5.602,42 ) (Continua na próxima página)
   0002717/2020 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE2.059 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 3.922,43
   0002716/2020 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.064 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF -CRASR$ 946,26
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CALCADO ( Total R$ 3.216.676,83 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/11/2020 ( Total R$ 6.202,81 )
   0002731/2020 0004844/2020 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.085 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.060,57
   0002728/2020 0004843/2020 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.142,24
        Total R$ 6.202,81
Total R$ 6.202,81
 Data: 28/10/2020 ( Total R$ 8.485,58 )
   0002716/2020 0004548/2020 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.064 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF -CRASR$ 946,26
   0002715/2020 0004547/2020 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.072 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTER$ 186,29
   0002734/2020 0004546/2020 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.064 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF -CRASR$ 461,42
   0002733/2020 0004545/2020 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.075 - MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 393,45
   0002730/2020 0004544/2020 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE2.059 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 2.028,29
   0002717/2020 0004543/2020 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE2.059 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 3.922,43
   0002714/2020 0004539/2020 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 547,44
        Total R$ 8.485,58
Total R$ 8.485,58
 Data: 23/10/2020 ( Total R$ 412,63 )
   0002735/2020 0004510/2020 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVICOS URBANOS2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOSR$ 412,63
        Total R$ 412,63
Total R$ 412,63
 Data: 21/10/2020 ( Total R$ 792,02 )
   0002723/2020 0004492/2020 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVICOS URBANOS2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOSR$ 792,02
        Total R$ 792,02
Total R$ 792,02
 Data: 06/10/2020 ( Total R$ 6.547,53 )
   0002523/2020 0004392/2020 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.547,53
        Total R$ 6.547,53
Total R$ 6.547,53
 Data: 02/10/2020 ( Total R$ 1.285,24 ) (Continua na próxima página)
   0002506/2020 0004367/2020 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.072 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTER$ 405,37
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CALCADO ( Total R$ 3.014.622,14 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/02/2021 ( Total R$ 1.059,08 )
   0000557/2020 0000477/2021 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.065 - SERVICOS DE PROTECAO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS - PAEFI - CREASR$ 529,54
   0000557/2020 0000477/2021 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.065 - SERVICOS DE PROTECAO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS - PAEFI - CREASR$ 529,54
         Total R$ 1.059,08
Total R$ 1.059,08
 Data: 06/11/2020 ( Total R$ 6.202,81 )
   0004843/2020 0008699/2020 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.142,24
   0004844/2020 0008698/2020 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.085 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.060,57
         Total R$ 6.202,81
Total R$ 6.202,81
 Data: 04/11/2020 ( Total R$ 9.690,23 )
   0004546/2020 0008671/2020 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.064 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF -CRASR$ 461,42
   0004545/2020 0008670/2020 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.075 - MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 393,45
   0004548/2020 0008669/2020 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.064 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF -CRASR$ 946,26
   0004547/2020 0008668/2020 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.072 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTER$ 186,29
   0004539/2020 0008667/2020 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 547,44
   0004543/2020 0008666/2020 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE2.059 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 3.922,43
   0004492/2020 0008665/2020 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVICOS URBANOS2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOSR$ 792,02
   0004510/2020 0008664/2020 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVICOS URBANOS2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOSR$ 412,63
   0004544/2020 0008663/2020 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE2.059 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 2.028,29
         Total R$ 9.690,23
Total R$ 9.690,23
 Data: 14/10/2020 ( Total R$ 7.832,77 ) (Continua na próxima página)
   0004392/2020 0007991/2020 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.547,53
   0004365/2020 0007990/2020 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.064 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF -CRASR$ 879,87
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CALCADO ( Total R$ 9.090.575,68 )
  02/12/2019000125/2019AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOSTERMINO DE PRAZOR$ 54.900,00
  14/10/2019000112/2019AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE COMBUSTIVELTERMINO DE PRAZOR$ 1.227.200,00
  02/09/2019000069/2019AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER OS VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE. (CONTRATO EMERGENCIAL)TERMINO DE PRAZOR$ 306.550,00
  15/03/2019000012/2019AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE COMBUSTIVEL S10 PARA MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO MAQUINARIO QUE UTILIZA APENAS DESTE COMBUSTIVEL, PODENDO, ASSIM, DAR CONTINUIDADE A REALIZACAO DOS SERVICOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA.TERMINO DE PRAZOR$ 555.000,00
  01/12/2018000118/2018AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FROTAS.TERMINO DE PRAZOR$ 67.000,00
  01/09/2018000103/2018AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS PARA A SECRETARIA DE OBRASTERMINO DE PRAZOR$ 1.909.800,00
  05/07/2018000067/2018AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER OS VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE. (CONTRATO EMERGENCIAL)TERMINO DE PRAZOR$ 521.972,50
  15/03/2018000002/2018AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de combustivel S10 para a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.TERMINO DE PRAZOR$ 528.000,00
  27/06/2017000198/2017AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de material de consumo COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, para REGISTRO DE PRECOS, conforme solicitado pelo Gabinete do Prefeito e Secretarias Municipais de Administracao; Agricultida e Meio Ambiente; Educacao; Esporte, Cultura, Turismo e Antidrogas; AsTERMINO DE PRAZOR$ 607.560,00
  03/01/2017000001/2017AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER OS VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE.TERMINO DE PRAZOR$ 1.089.000,00
  22/09/2016000190/2016AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de material de consumo (COMBUSTIVEIS E DERIVADOS) para atendimento ao Gabinete; Secretaria Municipal de Administracao; Agricultura e Meio Ambiente; Educacao; Esporte, Cultura, Turismo e Antidrogas; Assistencia Social; e Transporte, Obras e ServiTERMINO DE PRAZOR$ 75.200,00
  05/08/2016000181/2016AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de material de consumo (COMBUSTIVEIS E DERIVADOS) para atendimento ao Gabinete; Secretaria Municipal de Administracao; Agricultura e Meio Ambiente; Educacao; Esporte, Cultura, Turismo e Antidrogas; Assistencia Social; e Transporte, Obras e ServiTERMINO DE PRAZOR$ 1.133.647,50
  03/05/2016000134/2016AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER OS VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE.TERMINO DE PRAZOR$ 213.333,00
  30/04/2015000105/2015AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de material de consumo (COMBUSTIVEIS E DERIVADOS) conforme solicitado pelo Gabinete Secretaria Municipal de Administracao Agricultura e Meio Ambiente Educacao Esportes e Cultura Turismo e Antidrogas Assistencia Social e Transportes ObrasTERMINO DE PRAZOR$ 619.070,00
  15/07/2014000202/2014AQUISICAOAquisicao de combustiveis oleo S10, para atender o micro-onibus da Secretaria Municipal de Assistencia Social.TERMINO DE PRAZOR$ 13.000,00
  04/04/2014000216/2014AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOOBJETO DO PRESENTE CONTRATO DE ADESAO E A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESCRITO NA NA ATA DE REGISTRO DE ´PRECOS Nº 051/2014, OBEDECENDO AS CONDICOES E PRECOS ALI PREVISTOS, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO ATERMINO DE PRAZOR$ 24.800,00
  01/04/2014000130/2014AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER OS VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE.TERMINO DE PRAZOR$ 17.232,50
  02/01/2013000001/2013COMPRAS E SERVICOSREFERE-SE O PRESENTE CONTRATO,A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES PARA ATENDER OS VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE.TERMINO DE PRAZOR$ 127.310,18
        Total R$ 9.090.575,68
Total R$ 9.090.575,68
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( Total R$ 2.444.273,80 ) (Continua na próxima página)
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